崗位職責:1、協助內審經理健全、完善內部審計制度,依本部門年度工作目標,月度工作計劃實施具體的審計項目;2、依審計方案、審計標準、審計流程開展審計項目,確保審計證據充分及可靠,審計事實客觀,審計評價公正;3、獲取、分析和評價證明性資料,并以此為基礎對所檢查的系統的充分性和有效性以及活動的工作效率提出有根據的、客觀的意見;;4、對所負責的審計業務編制審計報告初稿;5、審計項目結束3個月內,密切跟蹤審計建議的落實整改情況,并提交審計建議效果或效益評價;6、完成上級領導安排的其他工作。任職要求:1、全日制財務、審計專業大專以上學歷,具備會計師或審計師等中級以上任職資格;2、從事集團公司內部審計工作5年以上,其中從事集團公司內部審計主管工作經歷2年以上;3.熟悉會計、審計、稅務等相關法律法規知識; 4、具有較豐富的基建工程、投資項目審計工作經驗; 5、責任心強、敬業、做事細心,有進取心,良好的專業判斷能力、溝通協調能力、具有團隊合作精神;
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