崗位職責:1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定內審計劃和方案;2、組織并實施財務(收支、資金、稅務、費審等)審計,并出具審計報告;3、組織業務類的專項審計,檢查公司流程與制度的執行情況,并根據審計報告提出整改意見;4、跟進和督促審計整改決策的落實情況;5、負責公司舞弊案件調查及高管離任審計;6、及時發現公司潛在的問題和風險,提出改進意見;7、協助總監搭建并完善公司內控體系,促進流程與制度的優化。崗位要求:1、財務管理、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;2、三年以上審計相關崗位經驗,有內審相關項目經驗者優先;3、有大型互聯網或零售業從業經驗者優先;4、能獨立帶隊完成企業內部各種類型的審計工作,并出具審計報告;6、有國際四大或知名會計師事務所項目經理工作經驗者優先;7、有注冊會計師、審計師者優先;8、人品正直,抗壓能力強,執行力強。
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