崗位職責:1、組織實施內部控制制度建設及監督檢查,負責內部控制制度的評審工作,評價內部控制制度執行的有效性,及時發現存在的風險和缺陷,并針對提出整改措施;2、組織協調對公司實施具體內部控制及相關審計,并完成審計報告,提出審計意見和結論;3、根據上級要求實施財務審計及其他專項審計等 ;4、配合公司外部的審計工作,對公司內外部投訴項目進行反舞弊調查;5、完成上級要求的其他事項。任職資格:1、財務或相關專業本科及以上,兩年以上上市公司審計工作經驗,一年以上內控方面經驗優先;2、對企業內部控制流程建立熟悉,具有會計、審計等專業技術資格佳;3、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;4、較強的工作責任心和團隊的合作精神,熟悉財務系統軟件(用友、金蝶),能熟練操作辦公自動化軟件;5、有會計事務所工作經驗者優先。
舉報
舉報
溫馨提示

- 你可能感興趣的職位
- 最近瀏覽記錄
-
0.8-1.4萬/月
-
6-7千/月
-
0.9-1.4萬/月
-
0.8-1.5萬/月
-
面議
-
面議
-
5-8千/月
-
5-8千/月
暫沒有相關信息
- 公司規模:1000人以上
- 公司性質:股份公司
- 所屬行業:紡織、服裝、絲綢、領帶、服飾、羽絨、西裝、家紡、印染、皮革、鞋帽、飾品等
- 所在地區:廣東-深圳市
- 聯系人:羅先生
- 手機:會員登錄后才可查看
- 郵箱:會員登錄后才可查看
- 郵政編碼:
工作地址
- 地址:深圳市羅湖區布心路3033號水貝壹號A座19-23層