崗位職責:1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;2、協助編制年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;3、負責調查、核實審計事項,搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;4、完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;7、負責對公司的財務報表及關鍵經營指標展開常規審計,能從業務運營、財務等企業內部流程的審計關鍵發現中提出改善建議;8、評價制度的健全性、內控的有效性、流程的合理性,以專業的內部審計咨詢角色支持業務的發展,實現企業內部的風險控制;9、完成部門負責人或領導交付的其他臨時事項。任職要求:1、全日制本科以上學歷,審計類或財經專業,具備中級職稱或者注冊會計師資格;2、5年以上大中型制造型集團公司財務工作經驗或內部審計工作經驗;3、熟悉財務運作流程,及相關法律法規、稅收政策等;熟悉內控指標評價體系等相關要求;熟練運用財務軟件和辦公軟件;4、具有較強的組織、協調、語言和文字表達及綜合分析能力;5、人品正直,抗壓能力強,執行力強,良好的道德品質和職業操守。
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