工作職責:1、全面負責集團財務審計、內部控制審計、風險控制、離任審計、紀檢調查及集團領導交辦的其他專項審計、盡職調查等工作;2、負責集團審計、內部控制和風險管理相關制度的制定和完善;3、擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;督促審計意見及整改的落實,撰寫審計管理建議書。任職要求:1、3年以上的大型房地產企業審計、財務,或會計師事務所審計工作經驗;(如有商業地產企業工作經驗為佳);2、熟練掌握財務、審計、內部控制和風險管理等方面專業知識、法律法規;3、熟悉房地產企業各流程及節點控制要點;4、熟悉審計流程,具備較強的邏輯、分析判斷能力,負責過審計項目,能夠獨立完成編制審計報告,有一定的文字功底;4思路清晰,有較強的風險控制意識及溝通協調能力,嚴謹務實,工作原則性強,良好審計職業操守;5、能夠適應經常出差,具備較強的抗壓能力。
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- 公司性質:其他
- 所屬行業:房地產、建筑、路橋、監理、造價、裝飾、安裝、鋼結構、建筑消防、通信、物業等
- 所在地區:廣東-深圳市
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