工作內容:
1、對公司現行規章制度、授權體系、預算體系、考核辦法、完成日程的有效性以及風險控制方面進行審核、監察及評價,提出合理化建議,同時組織推動公司內部相關體系的建設;
2、負責建立并運行公司審計監督體系,建立并完善審計管理制度;
3、制定年度和月度審計監察工作計劃,經公司董事長簽署意見后報集團審督委批準后執行。
4.負責對公司的經濟效益進行內部審計,對審計的問題提出整改意見并監督落實,和進行后續跟蹤;
5.資產管理方面的監督檢查工作,包括:工程設備、物資管理,固定資產管理,資金管理等方面;
6.負責對公司投融資及資產經營狀況的審計,對公司資產、資源的出售、轉讓和報廢等專項監察審計;
7.負責對公司重大合作經營和合作項目合同執行情況、投資效益進行審計;
8、負責對公司基建工程、安裝工程、設備采購等的進度款、決算款支付等合同執行情況的審計監督;
9.對公司財務規范情況、預算執行情況、績效考核工作進行監督和檢查。
10.通過監察審計,監督施工合同執行、材料采購、實際工程量與竣工結算差異情況,對工程成本進行合理性評價,出具相關審計報告并跟進監督落實;
16.負責物資采購、外協外包、委托代理、造價咨詢、房屋租賃、工程、運輸等經營合同、協議的監察審計,對合同標的價格及商務條款進行事前審核。
17、領導交辦其他工作
任職資格:
1、大專及以上學歷,審計或經濟類專業;
2、審計專業知識和經濟類專業知識;
3、相關崗位5年以上相關崗位工作經驗。
1、對公司現行規章制度、授權體系、預算體系、考核辦法、完成日程的有效性以及風險控制方面進行審核、監察及評價,提出合理化建議,同時組織推動公司內部相關體系的建設;
2、負責建立并運行公司審計監督體系,建立并完善審計管理制度;
3、制定年度和月度審計監察工作計劃,經公司董事長簽署意見后報集團審督委批準后執行。
4.負責對公司的經濟效益進行內部審計,對審計的問題提出整改意見并監督落實,和進行后續跟蹤;
5.資產管理方面的監督檢查工作,包括:工程設備、物資管理,固定資產管理,資金管理等方面;
6.負責對公司投融資及資產經營狀況的審計,對公司資產、資源的出售、轉讓和報廢等專項監察審計;
7.負責對公司重大合作經營和合作項目合同執行情況、投資效益進行審計;
8、負責對公司基建工程、安裝工程、設備采購等的進度款、決算款支付等合同執行情況的審計監督;
9.對公司財務規范情況、預算執行情況、績效考核工作進行監督和檢查。
10.通過監察審計,監督施工合同執行、材料采購、實際工程量與竣工結算差異情況,對工程成本進行合理性評價,出具相關審計報告并跟進監督落實;
16.負責物資采購、外協外包、委托代理、造價咨詢、房屋租賃、工程、運輸等經營合同、協議的監察審計,對合同標的價格及商務條款進行事前審核。
17、領導交辦其他工作
任職資格:
1、大專及以上學歷,審計或經濟類專業;
2、審計專業知識和經濟類專業知識;
3、相關崗位5年以上相關崗位工作經驗。
職位類別: 其他財務/審計/統計類
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